吉县人民法院2017年度部门预算情况说明

赵聪 2017-03-30 11:47:26

 

 

吉县法院局

2017年度部门预算情况说明

 

第一部分  概况

一、本部门职责

县人民法院是国家审判机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:

(一)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
 (二)依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
(三)依法行使执行权和司法决定权。
(四)对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(五)指导基层法庭工作。
(六)负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
(七)负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
(八)负责全院的监察工作。

(九)管理人民法院司法警察工作。
(十)做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
 (十一)宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十二)积极参与社会治安综合治理。
(十三)承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

吉县人民法院内设1室1处1局1队两个中心7个庭室,分别是:办公室、政治处、执行局、后勤服务中心、诉前调解中心、立案庭、刑庭、立案庭、民一庭、民二庭、壶口庭、中垛庭。机关在职人员39人,退休16人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、吉县法院2017年预算收支总表

二、吉县法院2017年预算收入总表

三、吉县法院2017年预算支出总表

四、吉县法院2017年财政拨款收支总表

五、吉县法院2017年一般公共预算支出预算表

六、吉县法院2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县法院2017年政府性基金预算收入预算表

八、吉县法院2017年政府性基金预算支出预算表

九、吉县法院2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县法院2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

 (一)基本情况

2017年预算在职人员39人,与2016年预算在职人员40人相比,退休1人。                

2017年收入安排7230371.81元,其中:财政补助收入7230371.81元,纳入预算管理的非税收入拨款0元,财政专户管理的非税收入拨款0元,按照收支平衡原则,支出安排       元,其中:基本支出 4293251.81元,与2016年预算数3853376元相比,增加439875.81元,增长10 %;项目支出 2937120 元,与2016年项目支出预算 3029120元,相比减少92000元,减少3.1%。

(二)基本支出变动情况原因:在职人员调整基本工资和津补贴增资;住房公积金单位缴费比例从10%增加到11%,增加工会经费;公务交通补贴。

(三)(三)项目支出变动情况

2017年项目支出预算为2937120元,相比2016年项目支出预算3029120元,减少92000元。具体情况如下:

1、陪审员补助29120元,与2016年29120元相比增加持平;

2、用非税收入安排支出650000元,与2016年650000元相比持平;

3、提前下达2017年中央和省政法委转移支付资金2258000元,与2016年2350000元相比减少92000元,原因为上级下达中央和省政法委转移支付资金减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2017年三公”经费预算总额为533000元,比2016年预算数648000元减少115000元,减少21%。其中:2016、2017年度,两年均没有安排出国经费;公务接待费为173000元,比2016年预算174000元减少1000元,为我单位严格执行相关规定,从严从紧管控所致;公务用车运行维护费为360000元,与2016年度预算474000元减少114000元,原因为:公务车辆减少11辆;两年均没有公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

    2017年机关运行经费财政拨款预算304000元,比2016年预算312000元减少8000元,原因是:退休1人,日常公用经费减少。

四、其他说明

(一)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:截止2016年底,我单位资产管理系统账面共登记车辆6部,原值合计120万元。

2.房屋情况:截止2016年底,我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1117平方米,原值合计 62万元。

(三) 其他事项

2017年我部门无政府性基金预算。

    第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:吉县人民法院2017年部门预算公开表