一、单位概况
发改局机关设8个内设机构,分别是:办公室、国民经济综合股(挂县国民经济动员办公室、项目稽察办公室)、固定资产投资股、区域经济发展股(县以工代赈办)、行政审批股、商贸服务运行管理股、市场建设对外贸易股、物价股(物价管理办公室)。
二、主要职责
1、组织研究制定全县国民经济和社会发展战略,编制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。
2、加强对全县社会固定资产投资管理,正确引导投资方向和消费结构。负责审批、上报基本建设项目的立项和可行性研究报告;负责全县工程项目的招投标指导和协调工作;与有关部门审查、确定以工代赈项目,争取以工代赈资金。
3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有全局性的问题;会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。
4、开展经济信息、经济预测工作,建立信息网络,做好信息的搜集、整理、储存、发布和反馈工作,为领导决策和编制计划提供科学依据。
5、研究制定本县计划等体制改革方案,参与相关规范性文件的起草和实施。会同有关部门、加强对计划执行情况进行监督检查,及时协调解决计划执行中存在的问题。
6、研究提出全县流通体制改革意见,负责推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟定全县规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设。
7、拟定全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。
8、承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。
9、贯彻执行国家和省有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策,拟定全县外商投资政策和改革方案并组织实施,指导全县外商投资工作。
10、承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。
三、2015年度部门决算情况说明
2015年财政拨款收入12917427.8元(其中政府性基金900000元)。年初结转和结余3810元(其中:基本支出结转3810元;项目支出结转0元)。本年支出12782937.8元,其中:基本支出1927937.8元(其中:人员经费1622172.49元,日常公用经费305765.31元);项目支出10855000元。年末结转项目支出0元。
2015年政府采购支出总额9800元,其中:政府采购货物支出9800元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。(参见公开表8)
四、“三公”经费增减变动情况
2015 年“三公”经费财政拨款支出决算为75791元,比2014年184433.6元减少了108642.6元,减少了58.91%。其中:因公出国(境)费0元,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人;公务用车购置费0元,公务用车运行维护费58214元,比2014年124862.6元减少了66648.6元,减少了53.38%。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆;公务接待费17577元,比2014年59571元减少了41994元,减少了70.49%,国内公务接待15批次,共接待80人次。
减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约。