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一、概况
(一)本部门职责
主管全县审计工作。负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、省、市和县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(一)落实审计地方性法规、规章,制定规范性文件和工作指南并监督执行。制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划。参与起草县财政经济及相关法规规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
(二)向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委和县人民政府有关部门、乡(镇)党委和人民政府通报审计情况和审计结果。
(三)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定,包括国家、省、市和县有关重大政策措施贯彻落实情况。县级预算执行情况和其他财政收支;县委和县人民政府机关各部门(含所属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支。乡(镇)人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,财政转移支付资金。使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。县属国有企业和金融机构、县人民政府规定的县国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,县驻外非经营性机构的财务收支。有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支。国际组织和外国政府援助、贷款项目。国家审计署、省审计厅、市审计局授权审计的其他审计事项。法律法规规定的其他事项。
(四)按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
(五)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(六)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
(七)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(八)组织开展审计领域交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。
(九)完成县委、县人民政府交办的其他任务。
职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全县审计工作统筹,明晰审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。
(二)机构设置情况
包括4个职能股室,分别为:综合办公室、财政金融审计股、经济责任审计股、行政事业审计股。
(三)人员情况
机关在职人员15人,退休人员14人 。
二、2019年度部门决算报表
1、2019年收入支出决算总表
2、2019年收入决算表
3、2019年支出决算表
4、2019年财政拨款收入支出决算总表
5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
6、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、2019年部门决算公开相关信息统计表
三、2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出总体情况说明
2019年收入、支出总计2281539.61元,比上年减少405868.05元,减少15.1%。减少原因为:政府投资项目减少、交叉审计经费减少。
(二)收入决算情况说明
2019年收入2074175.61元,比上年减少516910.05元,减少19.95%。减少的原因为:政府投资项目减少、交叉审计经费减少。
其中:财政拨款收2074175.61元,比上年减少516910.05元,减少19.95%;上级补助收入0元;事业性收入0元;其他收入0元。
(三)支出决算情况说明
2019年支出2008045.81元,比上年减少529597.85元,减少20.86%。减少原因为:政府投资项目减少、交叉审计经费减少。
1、2019年一般公共预算财政拨款支出2008045.81元,其中:基本支出2008045.81元、项目支出0元。
基本支出2008045.81元。比上年减少241525.85元,减少10.73%。减少的原因为:主要是办公费、办公设备购置支出减少。
项目支出0元。比上年减少237900元,减少100%。减少的原因为:因无政府投资项目,所以无审核费用。
一般公共服务支出1593625.75元,比上年减少534042.63元,减少25.09%,减少的原因为:项目支出减少、交叉审计经费减少。
社会保障和就业支出229851元,比上年增加10742.28元,增加4.9%,增加的主要原因为:2019年退休人员烤火费列入2080501归口管理的行政单位离退休功能科目。
卫生健康支出67215.06元,比上年减少1280.5元,减少1.86%,减少的主要原因为:人员调整1人,保险基数减少,保险额减少。
住房保障支出117354元,比上年减少5017元,减少4.09%,减少的主要原因为:人员调整1人,保险基数减少,保险额减少。
2、2019年政府性基金预算财政拨款支出0元。
(四)“三公”经费支出说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为1059元,比上年减少1311元,减少55.31%;比年初预算减少58941,减少98.23%。减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约。
2019年“三公”经费支出中因公出国(境)费0元;公务接待费1059元,主要用于接待上级审计工作等,全年接待2批,共9人;公务用车运行费0元,全年公务用车购置为0,年末公务用车保有量为0辆。
(五)机关运行经费支出说明。
2019年机关运行经费支出300496.34元,比上年减少53113.12元,减少15.02%,减少原因为:按照一般性支出压减5%的要求,严格控制商品和服务支出。
(六)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(七)政府采购情况
政府采购情况。2019年采购支出总额15480元,占采购预算的100%。其中:政府采购货物支出15480元、占采购支出总额的100%;政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0%;政府采购服务支出0元,占采购支出总额的0%。
(八)预算绩效情况。
根据财政预算管理要求,我局对一般公共预算中实施绩效目标管理的1个项目开展了绩效自评,评价结果为中级。
(九)其他需要说明的事项
无
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
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