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吉县互联网信息安全服务中心2019年度部门决算公开情况说明

2020-09-29
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一、概况

(一)本部门职责

1、新闻网络中心主要承担对外宣传、来访媒体记者接待,领导调研下乡新闻采集,各种会议和重要活动的图片拍摄及报道、政府网站新闻采集发布以及领导交办的各项工作。

2、新闻网络中心承担着全县网络安全和信息化工作。

(二)机构设置情况

新闻网络中心无职能股室和下属事业机构。

人员情况:吉县新闻网络中心编制8人,机关在职人员7人。

二、2019年度部门决算报表

1、2019年收入支出决算总表

2、2019年收入决算表

3、2019年支出决算表

4、2019年财政拨款收入支出决算总表

5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

6、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2019年部门决算公开相关信息统计表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况说明

2019年收入、支出总计823817.18元,比上年增加22270.4元,增加2.8%。增加的原因为:人员调资及旅游宣传经费增加。

(二)收入决算情况说明

2019年收入823817.18元,比上年增加22270.4元,增加2.8%。增加的原因为:人员调资及旅游宣传经费增加。

其中:财政拨款收入823817.18元,比上年增加22270.4元,增加2.8%;上级补助收入0元,事业性收入0元,其他收入0元。

(三)支出决算情况说明

2019年支出823817.18元,比上年增加22270.4元,增加2.8%。增加原因为:人员调资及旅游宣传经费增加。

1、2019年一般公共预算财政拨款支出823817.18元,其中:基本支出823817.18元、项目支出0元。

基本支出823817.18元。比上年增加22270.4元,增加2.8%。增加的原因为:主要是旅游宣传经费等支出增加。

项目支出0元。

按照支出功能科目说明支出完成情况

公共服务支出660325.18元,比上年增加6315.16元,增加9.66%,增加原因为网信事务支出,印制《媒体看吉县》优秀新闻报道集。

网信事务支出支出8000元,比上年增加8000元,增加100%,增加原因为印制《媒体看吉县》优秀新闻报道集。

文化旅游体育与传媒支出支出17000元,比上年增加17000元,增加100%,增加主要原因为:旅游文化节宣传费用。

社会保障和就业类支出71982.08元,比上年减少7124.08 元,减少9%,减少原因社会保障缴费支出减少。

卫生健康类支出26881.92元,比上年增加2515.32元,增加10.32%,增加原因为单位调资,人员工资增加,单位医疗费支出增加。

住房保障类支出47628元,比上年增加3564元,增加%,增加原因为增加原因为单位调资,人员工资增加,住房公积金支出增加。

2、2019年政府性基金预算财政拨款支出0元。

(四)“三公”经费支出说明。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为29715元,比上年减少22861元,减少43.5%;比年初预算减少70285元,减少70.28%。减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,严把公务接待关,控制接待费支出,全年实际支出比上年有所节约。

2019年“三公”经费支出中因公出国(境)费0元;公务接待费29715元,主要用于各级新闻记者采访接待工作等,全年接待79批,共156人;公务用车运行费0元,全年公务用车购置为0,年末公务用车保有量为0辆。

(五)机关运行经费支出说明。

2019年机关运行经费支出0元。

(六)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(七)政府采购情

2019年采购支出总额6500元,占采购预算的100%。其中:政府采购货物支出6500元、占采购支出总额的100%;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。

(八)预算绩效情况。

根据财政预算管理要求,我中心对一般公共预算中实施绩效目标管理的1个项目开展了绩效自评,评价结果等级为中级。

(九)其他需要说明的事项

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

山西省临汾市吉县互联网信息安全服务中心.XLS


  

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