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一、概况
(一)本部门职责
1、监督管理全县行政、事业单位占有使用国有资产信息上报、处置、调配、评估等项工作。
2、监督管理全县国有控股企业、国有独资企业的清产核资、资产运营情况绩效评价、检测国有资产保值增值、年度效益评价、年度检查、年终决算统计工作。
(二)机构设置情况
国有资产管理中心内设1室1股,分别是:办公室、企业股;主要负责国有资产监督管理工作。机关在职人员4人,退休人员7人。
二、2019年度部门决算报表
1、2019年收入支出决算总表
2、2019年收入决算表
3、2019年支出决算表
4、2019年财政拨款收入支出决算总表
5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
6、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、2019年部门决算公开相关信息统计表
三、2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出总体情况说明
2019年收入、支出总计449065.37元,比上年减少52104.99元,减少10.3%。减少的原因为:退休1人,收入支出减少。
(二)收入决算情况说明
2019年收入449065.37元,减少52104.99元,减少10.3%。减少的原因为:退休1人,收入支出减少。
其中:财政拨款收入449065.37元,比上年减少52104.99元,减少10.3%;上级补助收入0元;事业性收入0元;其他收入0元。
(三)支出决算情况说明
2019年支出449065.37元,比上年减少52104.99元,减少10.3%。减少原因为退休1人,收入支出减少。
1、2019年一般公共预算财政拨款支出449065.37元,其中:基本支出449065.37元、项目支出0元。
基本支出449065.37元。比上年减少52104.99元,减少10.3%。减少的原因为:主要退休1人,收入支出减少。
按照支出功能分类科目说明支出完成情况。
1、社会保障和就业类支出71329.26元,比上年减少770.74元,减少1%,减少的原因为:事业单位离退休支出减少。
2、卫生健康类支出16729.04元,比上年增加2529.04元,增加18%,增加的原因为:单位人员工资普调,医疗保险缴费基数增加,事业单位医疗支出增加。
3、资源勘探信息类支出335315.07元,比上年减少54284.93元,减少14%,减少的原因为:国有资产监管支出减少。
4、住房保障类支出25692元,比上年增加392元,增加2%,增加的原因为:住房公积金支出增加。
2、2019年政府性基金预算财政拨款支出0元。
(四)“三公”经费支出说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
(五)机关运行经费支出说明
2019年机关运行经费支出0元。
(六)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(七)政府采购情况
政府采购情况。2019年采购支出总额14353.61元,占采购预算的100%。其中:政府采购货物支出14353.61元,占采购支出总额的100%。
(八)预算绩效情况
我中心无一般公共预算中实施绩效目标管理的项目。
(九)其他需要说明的事项
无
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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