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一、概况
(一)本部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置情况
综合设置4个办公室:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室;3个下属事业单位:综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站,党群服务中心。
人员情况:机关在职人员54人,退休19人。
二、2020年度部门决算报表
1、2020年收入支出决算总表0
2、2020年收入决算表
3、2020年支出决算表
4、2020年财政拨款收入支出决算总表
5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
7、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10、2020年部门决算公开相关信息统计表
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出总体情况说明
2020年收入、支出总计29322341.69元,比上年减少74454361.29元,减少71.74%。减少的原因为:减少基础设施配套资金,地质灾害防治,自然灾害生活救助等。
(二)收入决算情况说明
2020年收入28932341.69元,比上年减少19872417.8元,减少40.7%。减少的原因为:减少基础设施配套资金,地质灾害防治,自然灾害生活救助等。
其中:财政拨款收入28932341.69元,比上年减少19872417.8元,减少40.7%;上级补助收入0元;事业收入0元;其他收入0元。
(三)支出决算情况说明
2020年支出24043549.69元,比上年减少27439833.8元,减少53.3%。减少原因为:减少基础设施配套资金,地质灾害防治,自然灾害生活救助等。
2020年一般公共预算财政拨款支出24043549.69元,其中:基本支出10312437.04元、项目支出13731112.65元。
基本支出10312437.04元。比上年增加3576056.3元,增加53.09%。增加的原因为:主要是扶贫专项普查经费、新冠疫情防治经费、工作人员乡镇补贴、扶贫驻村干部补助等支出。
项目支出13731112.65元。比上年减少11642930.1元,减少45.89%。减少的原因为:主要减少桥南农贸市场建设。
按照支出功能分类科目说明支出完成情况。
1、201类一般公共服务支出9732469.83元,比上年增加3648831.79元,增加59.98%,增加的原因为:主要是扶贫专项普查经费、工作人员乡镇补贴、扶贫驻村干部补助等支出。
208类社会保障和就业支出609895.31元,比上年增加17958.79元,增加3.03%,增加的原因为社区工委合并,退休人员增多。
210类卫生健康支出403899.9元,比上年增加77780.72元,增加23.85%。增加的原因为:计划生育服务经费及职工医疗保险费用、新冠疫情防治经费。
213类农林水支出6594990.4元,比上年减少1662795.6元,减少20.13%。减少的原因为:各村基础设施建设逐渐完备。
211类节能环保支出292121.25元,比上年减少2479743.5元,增加89.46%,增加原因为:本年度环保类项目减少,资金减少。
221类住房保障支出360071元,比上年增加6392元,增加1.8%,增加的原因为人员调动致使住房公积金增加。
224类灾害防治及应急管理支出5935102元,比上年增加5935102元,增加100%。增加的原因为本年度气象不稳定,地质灾害现象频发。
229其他支出115000元,比上年增加95000元,增加475%。增加的原因为对生活补助、个人和家庭补助有所增加。
2、2020年政府性基金预算财政拨款支出1377120元,比上年减少17995840元,减少92.89%。减少的原因为:地质灾害治理搬迁市级配套项目支出减少 。
3、2020年国有资本经营预算财政拨款支出0元。
(四)“三公”经费支出说明。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为43562.57元,比上年减少26436.76元,减少37.77%;比年初预算减少69437.43元,减少61.45%。减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约。
2020年“三公”经费支出中因公出国(境)费0元,出国(境)0人次;公务接待费0元;公务用车运行费43562.57元,公务用车购置费0元,年末公务用车保有量为2辆,主要用于到各村下乡等业务所需车辆燃料、维修、保险费等。
(五)机关运行经费支出说明。
2020年机关运行经费支出4317249.62元,比上年增加2249921.12元,增加108.83%,增加的原因为:帮扶单位扶贫驻村补助,扶贫专项普查经费、工作人员乡镇补贴等支出。
(六)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是到各村下乡等业务所需;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(七)政府采购情况
政府采购情况。2020年采购支出总额3092099.57元,占采购预算的100%。其中:政府采购货物支出814579元、占采购支出总额的26.34%;政府采购工程支出2169000元、占采购支出总额的70.15%;政府采购服务支出108520.57元,占采购支出总额的3.51%。
(八)预算绩效情况。
根据财政预算管理要求,我镇政府对一般公共预算中实施绩效目标管理的1个项目开展了绩效自评。县财政局对我镇政府1个项目进行了绩效再评价,涉及金额150万元,为大田窝提水工程,评价结果等级为良。
(九)无其他需要说明的事项
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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